用友erp红字发票怎么录入(用友红字发票怎么开)

时间:2023-08-11 栏目:用友ERP软件 浏览:62

高效、准确的财务管理是企业发展的基石。借助用友财务软件,您将拥有一套完整、可定制的解决方案,满足不同规模和行业的财务需求,助力您实现可持续发展;本篇文章给大家分享用友erp红字发票怎么录入,以及用友红字发票怎么开相关的内容。

文章目录:

ERP如何红字回冲

两个办法,第一,你直接填一张单据,跟你要冲掉的一样,只是数量,金额都是负数 第二,一般大多数的ERP软件都有红冲的功能,比如用友软件的总账就可以红字冲销凭证。

以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

选择供应商往来中的“红票对冲”。2 输入有关的栏目如日期、供应商和币种。输入后,屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。

用友U8里怎么录入增值税专用发票

1、进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。

2、打开后,找到“专用采购发票”,国内正规交易一般都是开增值税专用发票。避免逃税。双击点开“专用采购发票”,找到增加。点击“增加”,会出现好几个选项,现在我们选择参照“入库单”做单。

3、用友录入采购专用发票并保存的步骤是:点击采购订单。点击增加。点击录入内容,点击保存,审核。点击到货。自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。

ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作

做一张正向的准确税率单子如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲若是不影响也可以不做处理。

税率开错购买方分录:将上月分录红冲,因进项已认证,4月份应做进项转出,再将正确发票认证抵扣并做分录即可。

纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报; 次月开具红字发票,再开具蓝字发票; 如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额。

一般操作如下:先进入金税盘,里面有一个专门申请红字的栏目,选择购买方申请“已抵扣”,输入需要冲红的发票代码和发票号码,那张发票会自动显示出来,把信息表打印下来。

具体操作如下:情况一:发票未交付给购买方销售方误开的增值税专用发票未交付给购买方的,以及未被购买方用于认证抵扣的,并已将发票联和抵扣联收回的情形。销售方可在自行在开票系统中填写并上传《信息表》。

这种一般得根据订单当前执行情况做具体操作。如果订单当前没有做其他任何操作,一般是允许直接修改的;如果订单已经接收了,则需要退订单之后再修改;如果订单已经匹配过发票了,就需要红冲发票,并且退订单,再修改价格。

发票是销项负数怎么录进用友里

1、用友做凭证时负数怎么做 用友做凭证时负数: 在数字的前面加“-”号就可以了。金额输好之后按负号健(也就是减号键),金额就会变成红字了。

2、销项负数发票入账: 将负数发票作一张与正数发票相同的分录只是数字写成红字。报税时将负数发票的剩余联,连同开据负数证明之类的东西附在一起交给税务局其余的和正常报税一样,报税后保存好以备后查。

3、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。

4、具负数发票(也就是红字发票),与开具正数发票的分录一样,只不过记账的金额要用红字(代表负数)。

5、销货方销项负数发票的会计分录如果是收到负数发票的:应当跟进货时一样做相关的凭证,但是金额为负数。如果是开出负数发票的:应当与销售时一样做会计分录,但是金额为负数。

关于用友erp红字发票怎么录入和用友红字发票怎么开的介绍到此就结束了,借助用友财务软件的智能化和自动化功能,您可以节省时间和精力,将更多资源投入到业务发展和战略规划中,实现可持续的增长。

版权所有:xtc.bjufida.com 原创及转载自网站,转发请注明出处,如有侵权请联系站长删除。
131-3380-7515 发送短信
复制成功
微信号: 13133807515
购买用友软件,获取免费资料!
我知道了
添加微信
微信号: 13133807515
购买用友软件,获取免费资料!
一键复制加过了
微信号:13133807515添加微信