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如何弃审用友中的采购普通发票?
根据你的截图,可以看出是U6或者U8系列,采购发票在采购模块录入,在应付模块审核,所以,你要取消审核的话,需要去应付模块,找到应付单——应付单据审核,过滤的时候包含已审核单据,然后取消审核即可。
打开用友u8,从财务会计-总账-凭证-审核凭证来进入。来到凭证审核的界面,检查无误以后直接选择确定。这个时候如果没问题的话,点击需要取消发票审核的相关凭证。
第一步,先删除结算单。采购管理-采购结算-结算单列表-选中单据,删除 第二步,弃审采购发票。应付款管理-应付单据审核-左下角选已审核-弃审就好了。
用友ERP供应链管理系统做采购订单,怎么弃审我的采购订单呢,只有这张订...
直接在采购普通发票页面弃审。如已作凭证或结账,须事先取消凭证及取消结账。用友中无论是弃审什么,掌握一条规律正常操作是什么样的,反向操作就好。如需弃审发票,就要把审核发票后的所有操作全部取消。
这种情况是单据异常造成的,到服务器端,打开U8系统管理功能,用管理员账号登录,查列出异常单据,然后清理这些异常单据,这样处理后就可以正常处理单据了。
答案:在用友U8V90erp系统中根据订单批量生成发货单,可以设置订单一条记录生成一张发货单,或者全部记录生成一张发货单,并且可以批量指定仓库 登录步骤:首先双击打开‘企业应用平台’。
在ERP里面,审核单据其实就是真实工作中的一种人为操作过程的模拟,举个例子,在总站那个模块,我们填制凭证之后,必须要审核之后才能记账,并且审核人和制单人不能为同一人,这里面的审核影响的是下一个环节的记账。
首先打开“采购处理中心”。其次在页面中找到“执行采购”找到您要删除的采购订单。最后点“删除”就可以了。
用友新一代自动生成的收款单怎么弃审?
先进入审核界面,在下拉单中选中已审核凭证,在点击菜单中取消审核即可。
以李明(编号:101;密码:101)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。
弃审时,会显示删除已生成的凭证,这个时候需要选择是,把之前错误的凭证删除。在总账里查询凭证,就会显示此凭证作废。
应收管理---收款单据处理---收款单据审核 包括已审核---取消审核。应该就是这个步骤,欢迎给我们团提问题。
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