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文章目录:
- 1、T3用友财务软件月末试算平衡为什么结账结不了?
- 2、用友软件的固定资产账无法结账,
- 3、...里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”,请问什么原因...
- 4、用友固定资产模块为什么不能结账
T3用友财务软件月末试算平衡为什么结账结不了?
可能是在核算中,你前面的条件不符合。比如,你有凭证未记账,有凭证未审核,如果是总账系统不能结项也可能是其他子系统未结项的原因。
原因总结下来有以下几点:上月总账没结账;本月有未记账的凭证;试算不平衡;别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。
常见的原因是编制试算平衡表时将有关数字抄写错误。本期之期初余额,应是上期之期末余额,如果在上期曾编制过试算平衡表,且期末余额相等,则说明是在编表时存在抄写错误。
是因为系统中含有损益类科目的发生额未转到本年利润科目。因此,你可以通过手工填制转账凭证的方法或通过系统提供的期末损益结转设置功能,设置并生成期间损益结转凭证,审核记账后,即可通过月末结账。
用友软件的固定资产账无法结账,
如不通过固定资产往总账生成凭证,可到固定资产的业务制单界面下,将需要制单的业务单据全部删掉。没有卡片是不能计提折旧,也就是不能结账。所以只能取消启用固定资产模块。财务软件固定资产模块没有特定的结帐功能。
固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。
主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。
用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”的原因可能是计提了折旧没生成凭证。
...里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”,请问什么原因...
系统提示已经很清楚了,可能的原因是当月没提折旧,或是当月计提折旧后又对固定资产模块进行的变动操作。简单的处理办法:重新计提一下折旧,一般会解决问题的。
要解决的话可以这样做:把固定资产模块的数据填充进去,然后进行计提折旧 结账,总账要结账就必须把启用的几个功能模块结账,才能结账的哈 这样挺麻烦的。我们之前是直接把总账系统里面的数据备份,然后重建帐套,然后导入数据。
建账时应该用”原始卡片录入“,也不需要制作凭证。当月有新购入资产才用”资产新增“,这个是要生成凭证的,你这种可能要把录错的删除重新录入才行吧。具体可以请教财务软件公司。如有帮助到你,请点采纳。
呵呵,我用的也是11,我的企业较小,没有启用应收系统,固定资产也没有启用。
第二,一般情况下要先计提折旧才能结账。所以你先先执行计提折旧工作,再结账。第三,如果你已经计提过本期折旧,但是在计提之后又修改了固定资产清单的话,要先删除原来计提折旧的凭证,重新计提折旧,再结账。
用友固定资产模块为什么不能结账
1、如不通过固定资产往总账生成凭证,可到固定资产的业务制单界面下,将需要制单的业务单据全部删掉。没有卡片是不能计提折旧,也就是不能结账。所以只能取消启用固定资产模块。财务软件固定资产模块没有特定的结帐功能。
2、是账务模块和固定资产模块对账不平,导致无法结帐,可能的问题:新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。
3、固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。
4、用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”的原因可能是计提了折旧没生成凭证。
5、主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。
关于用友财务软件不能结账和用友软件不结账能出报表吗?的介绍到此就结束了,用友财务软件将持续不断地改进和升级,以满足不断变化的财务管理需求。我们期待与您并肩前行,共同创造更加成功的未来!