高效、准确的财务管理是企业发展的基石。借助用友财务软件,您将拥有一套完整、可定制的解决方案,满足不同规模和行业的财务需求,助力您实现可持续发展;本篇文章给大家分享用友财务软件U8期初余额能改动吗,以及用友u8期初数可以随便调整吗相关的内容。
文章目录:
- 1、【80分求】用友U8里上年度期末余额和本年的期初对不上,要怎么调整呢...
- 2、用友U8怎么改期初余额在没结账没记账的情况下
- 3、我在用友u8财务软件中编利润表的时候才发现期初余额有错,能在后台修改...
- 4、用友财务软件已录入期初余额错了怎么改
- 5、用友U8怎样修改固定资产期初余额
【80分求】用友U8里上年度期末余额和本年的期初对不上,要怎么调整呢...
先要反结账、反记账、反审核,一直恢复到年初的状态,就可以把本年年初余额调整与上年的年末余额一致的。
首先,确定上年期末余额和今年期初余额是否平衡,若平衡,看余额表,查找没有同步结转数据的科目,看是否修改过今年期初数据,直接改或重新结转;不平衡,则查找不平衡数据科目情况,分析并修改。
导致基础资料不一致,最终导致余额不等。这种情况下,需要在今年添加上年新增的基础资料,再进行年结 另一种情况是正常年结,但是又反年结,修改了账套数据,导致余额不等。
有可能是下年的会计的科目的二级和上年不一样,有可能会是系统结转的时候的自身问题。只需要进入到本年,去总账-设置-期初余额中把这个科目的数据改成和上年一样就可以了。
用友U8怎么改期初余额在没结账没记账的情况下
可以修改,需要将所有总账已结账的月份全部反结账,记账到期初。步骤如下:总账-期末-结账-选中已结账月份 同时按下F6,将当前登录的操作员的密码输入后,点击确认,反结账成功。
这个需要确认修改数据。若是总账的期初,那么需要把每个月的结账取消至年初,然后取消所有凭证的记账,不需取消审核,就可以修改期初了。
,依然是以账套主管的身份进入软件,点击软件界面左下角的“业务工作”项,查找左边的“总账”项.总账-设置-期初余额。此时只要你的会计科目已经定好了,就可以录入期初余额了。
只要调整到正确的期初就行了!问题二:用友财务软件已录入期初余额错了怎么改 反结账,再反记账,一起到年初,就可以修改了,或者在数据库直接修改,反结账CTRL+SHIFT+F6 ,反记账CTRL+H。
进入用友财务软件的主界面,按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可,如果想放弃修改,按[ESC]键即可。
总账期初余额年中不能修改。明细卡片期初(原值)可以通过固定资产-卡片-变动单-增加原值(减少原值)调整。
我在用友u8财务软件中编利润表的时候才发现期初余额有错,能在后台修改...
若是总账的期初,那么需要把每个月的结账取消至年初,然后取消所有凭证的记账,不需取消审核,就可以修改期初了。若是修改库存期初,那么只要不影响可用量为负数,随时都可以修改,而且不需做什么业务操作。
首先,打开会计科目,选中应收账款,选择修改。把应收账款的客户往来取消掉,然后回到期初余额,把这个金额删除掉,再回到会计科目,把应收账款的客户往来勾上。再回期初余额,录入正确的余额。
进入用友财务软件的主界面,按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可,如果想放弃修改,按[ESC]键即可。
用友财务软件已录入期初余额错了怎么改
1、因为财务软件的期初一经使用就不得修改!鉴于这种情况。我建议你只要在你发现错误的月份。
2、期初余额录入错误,做一笔调整分录就行。期初余额,是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础,反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。
3、如果已经结账;先请反结账、再反记账(取消记账)再到期初余额那里修改期初余额。
4、具体需要看是哪个模块的期初数据错误。不同模块,解决期初录入数据的解决方法是不同的。如果使用的是最基础的总账模块,那需要把所有已经记账了的凭证,反记账回去,才可以修改总账中的期初。
用友U8怎样修改固定资产期初余额
进入用友财务软件的主界面,按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可,如果想放弃修改,按[ESC]键即可。
可以修改,需要将所有总账已结账的月份全部反结账,记账到期初。步骤如下:总账-期末-结账-选中已结账月份 同时按下F6,将当前登录的操作员的密码输入后,点击确认,反结账成功。
这个需要确认修改数据。若是总账的期初,那么需要把每个月的结账取消至年初,然后取消所有凭证的记账,不需取消审核,就可以修改期初了。
总账期初余额年中不能修改。明细卡片期初(原值)可以通过固定资产-卡片-变动单-增加原值(减少原值)调整。
本年年初余额和上年的年末余额不同,要调整本年年初余额就可以了,先要反结账、反记账、反审核,一直恢复到年初的状态,就可以把本年年初余额调整与上年的年末余额一致的。
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