在当今数据驱动的商业环境中,用友财务软件成为了企业成功的关键因素之一。让我们一同探索这个强大而灵活的工具,如何帮助您提升财务效率与业务增长;本篇文章给大家分享用友财务软件T3结转收入不全,以及用友t3主营业务收入结转不到相关的内容。
文章目录:
- 1、用友收入手动没结转完怎么办?
- 2、用友结转的流量表不全
- 3、用友软件月底结转为何只结转一部分损益
- 4、用友利润表生成的财务费用、管理费用和结转的总数不一致是怎么回事...
- 5、为什么用友T3系统结账后期初余额不平?
用友收入手动没结转完怎么办?
1、还有一种更加简便的方法是,在1月没有记账的状态下,在系统管理里边以帐套主管身份登录2015年账,重新结转有关上年数据,这个方法是正确的方法,主要还是简便。
2、不可以。上个月的主营业务收入放到下月结转,会导致整个财务报表会计期间混乱,应该将上月反结账后反结转,重新结转期间损益。
3、这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。
4、会计科目余额 终结转到下年的起初余额若支出大于收入,则利润为负,为亏损。
5、以前年度的成本没有结转,可以补做结转分录借;以前年度损益调整——主营业务成本,贷;库存商品。
6、如果只有一个总账,其实不做也无所谓,期初自己录入找平了就行。如果你是老版本的用友(890以前)而且还有其他模块如库存、存货啥的。
用友结转的流量表不全
1、用友t3现金流量表没有数据的办法如下:在“基础设置-财务-会计科目”对话框中,选“编辑-指定科目”,设置”现金“、”银行存款“等科目为现金流量科目。
2、逗项目目录地,点击增加按钮,按照行业性质增加现金流量项目。这样便设置好了。找到那些涉及现金流量科目的凭证,点击最上面的逗流量地按钮,把之前没有添加的流量补录一下,然后凭证记账即可取到现金流量表的数据。
3、银行存款移入现金流量科目,然后业务/总账/凭证/填制凭证,找到以输入的凭证中含有库存现金和银行存款科目的凭证,点击右上方的流量,增加现金流量项目。最后返回UFO报表,在格式状态下,给已发生现金流量项目输入公式。
4、你只需点现金流量凭证上指定即可,系统不去检查1月是否结账或者凭证是否记账,审核。所以只要你设置好了,那么就可以生产1月的流量表。若是用ufo,那么前提也是先指定流量,然后再到ufo报表中设置公式。
用友软件月底结转为何只结转一部分损益
新增了收入或者费用明细科目。导致之前定义的期间损益结转公式只结转部分科目 删除定义的期间损益公式:在月末结转-期间损益结转-选择放大镜-清除本年利润科目-确定。
找用友公司的人帮你看看吧,很简单的事。结转要在月未的最后一张凭证做的不能在中途结转的,也就是所有的凭证做完了才能结转的,最后还要保存。
是部分损益科目吧,可能是在期间损益定义好了公式之后,又新增了新的收入或者费用的明细科目。重新定义下期间损益公式即可。打开月末结转-选择期间损益结转-打开放大镜-去除本年利润科目-确定,这样就取消了定义公式。
这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。
用友利润表生成的财务费用、管理费用和结转的总数不一致是怎么回事...
年报收入费用表和12月份月报的单位管理费用对不上的原因:计算过程中出现了一些误差导致出现了差异。
在会计期末把所有的损益类科目参与结转(结转到本年利润科目,使损益科目期末余额为零)而且当月所有的凭证要全部记账。利润表一般按月做的,也就是说每个月对应一张,8月份利润表应是第8张。
利润表上的数正确。 总账结转你应该有看漏,除了一个591外,还有一个500;不然余额不可能为零。
可能是你是中途开始用软件做账的,利润表 会出现数据不对的情况,要在选择的模板的报表,点击左下角的数据/格式按钮(或者按ctrl+D快捷键),切换到格式状态下,进行公式的修改,修改好了就可以正常使用了。
为什么用友T3系统结账后期初余额不平?
如果录取期初数后试算不平衡,就说明借贷方的金额不一致。可以从以下几种可能进行检查核算:一是检查是否有漏计。把所有科目都检查一遍,看看是否是漏记了某个科目的期初余额。
分析原因:查看数据,如果帐套是年中启用的,录入期初余额后,客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额,系统反算年初余额,而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“期初余额”。
总体不平 这种情况一般不会出现在财务软件中 财务软件录入凭证时,会对每张凭证是否平衡做判定,如果不平衡,是无法录入的。
你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞。可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现。
关于用友财务软件T3结转收入不全和用友t3主营业务收入结转不到的介绍到此就结束了,感谢您选择用友财务软件作为您的财务管理解决方案。相信通过我们的合作,您将获得更好的财务控制和业务增长的机会。