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用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?
资产负债表不平,可能有以下原因导致的:1)没有完成结转工作 比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。
应该先计算利润表并保存,你看一下资产负债表对不对,如果还不对,就是资产负债表的未分配利润公式有问题,重新设置。
解决的办法有三个:1反结账,回到上年12月,将本年利润结转入利润分配,此方法在年初时可取,因反结账后会引起本年度新增科目的丢失。2修改资产负债表的未分配利润栏目里的公式,增加本年利润的期初数。
首先,你可以进入“期初余额”中,使用对账功能,查看总账和明细账、部门、往来等的对账情况,如果有错误,会有对账报告,根据对账报告查看错误情况。
教你一个查找的方法,年初数不平就用报表的数和总账的期初余额逐一核对,看哪一项对不上;年末数对不上就和总账的一级科目期末数逐一核对。
我用的是用友财务软件,期初余额录入不平衡?
1、软件初始化的时候录入期初余额,我一般都用EXCEL做一个底稿,先把总账的数据做在EXCEL里,看下报表是否平衡,再仔细核对明细账(也是在EXCEL里做)。
2、如果录取期初数后试算不平衡,就说明借贷方的金额不一致。可以从以下几种可能进行检查核算:一是检查是否有漏计。把所有科目都检查一遍,看看是否是漏记了某个科目的期初余额。
3、这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。
4、原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。
5、期初余额提示不平,肯定是有问题的。也可能是数据少了一个0或多了一个,也可能是借贷方的问题,耐心检查就平了,不能着急呢……如还存在问题可致电我们,电话已经发送了百度消息。期盼给予评价,期待提供更好的服务。
用友U8固定资产对帐为什么不平衡
1、从与账务对账的结果来看,应该是之前第一次所提的折旧凭证已经传递至总账中,总账中有固定资产的折旧凭证未删除。
2、只有在当月固定资产必须结账,总账涉及到固定资产的凭证必须记账,才能做对账的工作,否则肯定不平!如果看你的窗口提示,总账的数较小,可能是总账没有记账,要么就是漏做凭证了。
3、操作流程是不是先录入当月新增固定资产数,月末计提折旧,记账,结账。然后到总账里在全部记账,结账?你的流程是没错的,是需要先将固定资产新增,然后月末再计提折旧。当月新增固定资产,下月再计提折旧。
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