用友erp请购比价生单(用友销售报价单)

时间:2023-08-12 栏目:用友ERP软件 浏览:40

对于现代企业而言,财务决策的速度和准确性至关重要。通过我们的用友财务软件,您可以实时获取数据、进行深入分析,从而做出明智的战略决策,赢得市场竞争的优势;本篇文章给大家分享用友erp请购比价生单,以及用友销售报价单相关的内容。

文章目录:

ERP的从请购单生成采购订单,采购订单怎么修改单号

1、系统管理员登录ERP主控台,依次展开【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】-双击打开【单据设置】。进入系统参数维护界面,左侧点击【单据设置】,右侧找到【购货发票(专用)单据】项,鼠标双击。

2、找到【采购模块】下的【采购订单】,打开,在表体上右击,选择【表头项目】,然后选择你要修改的“数量1”,把显示名称改了就行了。

3、你好!一般单据编号是通过数据库的序列生成的,不应该有重复的,请提供你的软件 希望对你有所帮助,望采纳。

4、答案:在用友U8V90erp系统中根据订单批量生成发货单,可以设置订单一条记录生成一张发货单,或者全部记录生成一张发货单,并且可以批量指定仓库 登录步骤:首先双击打开‘企业应用平台’。

5、没有生成购物清单。点击新增按钮,弹出新增请购单界面。界面上由两部分组成,请购主表和请购明细表。主表和明细表中蓝色字段是必填项。

用友u8中,请购比价生单,要在供货商供货信息哪里填入单价

(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息,最后保存。

购买U8的采购模块——需包括比价采购,输入相同或替代商品的各个供应商的产品价格,请购单中不输入供应商信息,在采购审批过程中进行比较、生成采购单。

选择系统管理--注册--用户名admin--密码admin或者空--权限--增加用户--给该用户分配权限。

用友U8的采购模块怎么实现供应商比价功能

打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。

熟悉用友U8供应链模块的操作首先要熟悉企业存货采购、销售流程。按照实际流程在U8相应模块操作。假设是基本的供应链模块,例如:采购业务 采购订单—采购到货单—(库存模块)采购入库单。

发票未到(暂估):借:原材料 贷:应付账款—应付暂估(暂估应付款科目)---此时未确认采购成本,系统中的采购成本为暂估数据,与实际的采购成本是有差异的。

一般在采购管理模块,将价格填入“材料采购发票后,经过“保存”,“现付”,“结算”后,价格就不再变化了。这是因为,在这一环节,已经完成与供应商的交易,货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。

为什么用友u8请购比价生单查找不到请购单呢

再查你的入库单是不是按到货单来的,当这几个单据一脉下来的,那么你的入库单就应该关联到请购单了。

不是没有存货档案就是存货档案的属性选择不正确,一定要选择外购属性请购单才能调用,还不能选择太多属性,像在制、服务等都不能选择。

换个账号进入软件看看。如果正常说明有 字段限制了。 换账号一样的现象 去单据格式设计里 看一下,很有可能是单据格式被改动了。

因为问题信息不太详细,可能有几种情况:采购订单已生成过采购入库单,生成过的不让重复生成。采购订单被关闭,按打开即可。采购订单启用了审批流,在终审前不能生成采购入库单。

这是单据导入的原因,解决方法如下在用友U8V1erp系统中有问题的请购单是导入的,手工录入的请购单生单没有问题。 导入的请购单业务员用的名称,改为编码后可以了。

用友T6请购比价生单怎么操作?

1、操作步骤:(1)进入请购比价生单界面,显示过滤界面。

2、首先登陆进入用友软件系统,点击左侧的UFO报表模块。选中左上角的文件选项,然后选择新建。之后点击格式下方的报表模板。然后选择需要选用的报表模板。选好行业和报表,点击确认,这样报表就自动生成了。

3、用友软件采购常处理操作流程:填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...

打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。

系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

大概流程是这样的,首先业务部门发起采购需求,然后把采购需求发给采购部门,采购部门拿着采购需求单去立项,立项完成后进行项目招投标,招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草,双方确认完以后进行合同签订。

U8系统:全称为用友ERPU8,是一个企业经营管理平台。

发票未到(暂估):借:原材料 贷:应付账款—应付暂估(暂估应付款科目)---此时未确认采购成本,系统中的采购成本为暂估数据,与实际的采购成本是有差异的。

销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。

关于用友erp请购比价生单和用友销售报价单的介绍到此就结束了,感谢您选择用友财务软件作为您的财务管理解决方案。相信通过我们的合作,您将获得更好的财务控制和业务增长的机会。

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