在数字化时代,财务管理需要更加高效和精确。用友财务软件利用先进的技术和智能化的功能,帮助企业实现自动化的财务处理、风险控制和合规管理,释放您的潜力;本篇文章给大家分享用友ERP发票放弃结算,以及用友如何取消票据结算相关的内容。
文章目录:
- 1、ERP系统中库存管理对采购发票的处理
- 2、急:用友中,做完采购专用发票要结算时,为什么是灰色的?
- 3、在用友ERP中,增加固定资产卡片原值怎么输入,是含税金额,还是不含税金...
- 4、在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算
ERP系统中库存管理对采购发票的处理
【采购发票】有的是存放在【采购管理】子系统中。有的是存放在【资金管理】子系统中。有的既存放在【资金管理】子系统中又存在【采购管理】子系统中。
如果不采用暂估冲回方式,而是所有材料不管本月是否受到发票,都是通过暂估入账,然后根据收到发票进行账务处理。
请购——采购订单——采购收/退货——采购收退货对账单——应付发票——应付管理 一般,在生产企业中,请购作业由计划人员来做,也有的企业设有专门的生管部门,也可以由这个部门负责。
急:用友中,做完采购专用发票要结算时,为什么是灰色的?
如果保存之后,核销为灰色说明这家供应商的应付账款已经核算过了。
一般情况下采购发票最好不单独录入,靠采购入库单来生成,结算这个步骤我认为可以不操作,结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价。
用友u8 应付系统不能月末结账是设置错误造成的,解决方法为:打开企业应用平台中,财务会计-》总账-》期末-》结账功能。出现结账界面,自动出现在当前月份结账标志。核算账簿是否对账正确。
是否是复核的时候选择了现结?核销的步骤先是选择供应商,然后 增加,然后输入金额等信息 然后保存 然后再点击 核销 就可以出现了。如果保存之后,核销为灰色的话,那么说明这家供应商的应付账款已经核算过了。
在用友ERP中,增加固定资产卡片原值怎么输入,是含税金额,还是不含税金...
1、固定资产的原值是指某科目的账面实际余额(即原值或原价),不扣除作为该科目的备抵项目(如相关资产的折旧、摊销、减值准备等)的金额,也就是固定资产的历史成本。
2、首先点开财务会计——固定资产——变动单——在固定资产模块下,可以选择变动单中的原值增加,填制完成后保存就可以了。固定资产原值是固定资产原始价值的简称,亦称固定资产原始成本、原始购置成本或历史成本。
3、不是的。固定资产的原价或者说原值是指原始的入账价值。一定要包含消费税、关税,包装费、装卸费、运输费等相关税费,是否包含增值税要看增值税进项税额能不能抵扣,若能抵扣则不含,不能抵扣则包含。
4、您好,一般情况下,在固定资产生成凭证后生成到总账里可以修改凭证的,在固定资产增加输入的原值是不含税的,生成凭证到总账时把进项税补上一条分录,固定资产科目金额不变,付款科目变为固定资产加上进项税额。
在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算
1、反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
2、用友软件反结账的操作如下:进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账;在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。
3、进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。
4、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。
5、【总账系统反结账】财务会计总账期末结账选择反结月份Shift+Ctrl+F6输入密码确认即可。
6、问题一:用友财务软件怎么反记账 我觉得你你只是把“恢复记账前状态”的功能显示出来而已,而没有进入到功能里面去进行操作。用友系统用“ctrl+H”只是把反记账的功能显示出来,而不是按了之后就完成了反记账。
关于用友ERP发票放弃结算和用友如何取消票据结算的介绍到此就结束了,财务管理对企业发展至关重要,而用友财务软件为您提供了完善的工具和功能,助您在竞争激烈的市场中脱颖而出。