面对瞬息万变的市场环境,企业需要敏捷应对并做出正确决策。用友财务软件通过提供实时数据、灵活的报表和可视化分析,使您能够快速洞察市场动态,抓住商机;本篇文章给大家分享用友进销存红字采购发票,以及用友u8红字采购发票流程相关的内容。
文章目录:
- 1、用友U8里面冲红采购入库单怎么做,跨月了
- 2、用友入库单怎么填写
- 3、用友U8红字发票
- 4、用友u8采购管理自动结算没有符合条件的红蓝入库单和发票怎么办
- 5、用友里红字发票怎么做
- 6、用友录入采购专用发票并保存
用友U8里面冲红采购入库单怎么做,跨月了
1、首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。
2、U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤:以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例,进入U8系统双击“填制凭证”;点击“冲销”;输入冲销凭证号码;点击“确定”;点击“保存”。
3、以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
用友入库单怎么填写
1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。
2、软件:用友T61 首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。
3、设置为出库跟踪入库的情况下,需要到单据格式设置中,把材料出库单表体项目中入库单号这一项让他显示出来,保存一下就可以了。然后填写材料出库单的时候参照输入就可以。
4、在用友中打开查询凭证列表,直接单击相关对象进入。此时,如果没有问题,选择通过工具栏进行修改。接下来,在完成此操作之后,继续确认保存。
5、注意:”备注”在用友系统页面的下方 以下因无备注,导致的单据原因不清及查单困难。
用友U8红字发票
1、用友u8下,填制收款单为生成凭证为啥删除不了收款单? 已经生成凭证需要先把凭证删了才可以删除收款单 用友 U8 收款单据录入负数 收款单介面应该有个“转换”的按钮,点选后,收款单就转换成付款单了。
2、第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。
3、问题五:用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。
4、u8记账凭证借方红字改正:在借方金额栏输入“-”,就是红字了。借:银行存款,借方蓝字(和平时一样)。借:财务费用,借方红字(在借方输入数字前先按减号,代表负数,数字输入后即为红字)。
用友u8采购管理自动结算没有符合条件的红蓝入库单和发票怎么办
只能手工结算。点击“采购”–“采购结算”–“手工结算”,选择要结算的采购入库单和采购发票点击‘结算’即可。
这需要看系统设置的暂估处理方式,一般暂估方式多用单到回冲和单到调整的方式。次月结算后系统会根据暂估处理方式不同生成回冲单或调整单,再将生成的单据记账生成凭证即可。
手动,需要找到对应的进货单据和发票,运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作:点击采购菜单下的采购结算-手工结算,找到要结算的采购入库单,再选择对应的采购,如果找不到,看下时间有没有选对。
你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。
U8中采购结算的处理采购发票需要参照采购入库单生成,或者在采购入库单界面点“生成”菜单。如下图复核后,点击“结算”即可,如下图。
用友里红字发票怎么做
1、第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。
2、第一步:进入“发票管理”界面,点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表选择界面。(图1)第二步:在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。
3、第一种方法: 在凭证中,输入金额后,按“-”键,会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法: 点击“制单--冲销凭证”,直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。
用友录入采购专用发票并保存
1、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。
2、进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。
3、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。
4、(1)、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”,开始录入相关信息。
关于用友进销存红字采购发票和用友u8红字采购发票流程的介绍到此就结束了,在用友财务软件的帮助下,您可以轻松应对财务挑战,并实现更高效、准确的财务管理。相信它将成为您取得业务突破的关键支持!