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文章目录:
- 1、用友的期初发货单在哪里
- 2、用友U8销售发货单录入时,存货编码不显示时怎回事啊,存货档案处够选了...
- 3、用友系统发货单有谁来录入
- 4、用友进销存二级库里的东西用完了,怎么出库?
- 5、用友u8软件里面销售订单和发货单是同一个人填制审核的吗?
- 6、用友参照发货单生成
用友的期初发货单在哪里
销售模块启用后。直接打开发货单。单据表头就是期初发货单。销售模块记账后。发货单 。表头就是发货单了。
打开用友U8系统,登录进去。进入系统后,点开供应链下拉菜单。在库存管理菜单里面,就能找到采购入库单 点击采购入库单,进入后就可以点击增加了,录入完后,点击保存,这样一张完整的采购入库单就好了。
期初发货单直接进入销售系统的发货单进行录,在销售系统里显示的是期初发货单。
用友U8销售发货单录入时,存货编码不显示时怎回事啊,存货档案处够选了...
1、帐套建立的时候没有进行存货编码的设置,假如说没有,那你就要用系统管理进去,去增加编码。
2、存货档案中未勾选存货的属性,如内销或销售,应收单据中的存货要能够 销售的才可以选择。
3、去查询存货档案,确认是否有这个存货在,如果没有添加上去,如果有点开存货属性看看有没有勾选采购属性。
用友系统发货单有谁来录入
1、一般情况下,销售订单和发货单是销售部人员制作,审核是销售部门经理,仓储部人员根据发货单制作成品出库单,并有仓储部门经理审核后,就可以进行销售成品出货。
2、这个根据你们企业的分工来决定,但一般来说,采购的单据,如采购订单,这些一般是采购人员来录入的。采购入库单可以由仓库人员来录入,财务只是对入库类单据生成凭证传递到总账而已,一般不是由财务来录入的。
3、销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。
4、固定资产系统生成凭证的姓名是操作固定资产模块的那个人,即总账凭证的填制人。这样,审核人就不能是操作固定资产模块的那个人,即审核人不能审核自己生成的凭证,但可以审核他人做的凭证。
用友进销存二级库里的东西用完了,怎么出库?
1、操作步骤:首先设置“允许零库存出库”,点击“系统管理”-“选项设置”。进入选项设置后,点击“库存”页签,把“仓库允许零库存出库”打上勾,同时把“可用量控制”中的单据,都选中为“提示”。
2、如同在局域网中访问一样的效果。企业版软件,支持多层机构维护、多仓库维护、多用户同时在线模式,支持创建多岗位,为每个岗位分配不同的访问权限,完全不逊色于其它的进销存软件。
3、只是存货核算模块没有进销存模块,那么存货核算模块相当于一个简单的仓库再用。直接 月末结账那里就可以取消月结。然后一样取消仓库月末处理,然后取消单据记账。就可以修改或者删除材料入库单、出库单了。
4、换句话说,期末处理有两个作用:计算出库成本,已做期末处理的仓库,就不能再做这个仓库的出、入库业务了。做完期末处理后,你就可以发现,已做期末处理的仓库所有的出库单都有单价了,这个时候你才可以生成财务凭证。
用友u8软件里面销售订单和发货单是同一个人填制审核的吗?
不是你弄错了,用友对凭证审核的要求就是制单与审核不能为同一人。因为这两项工作本就属于不兼容职务。否则失去财务监控的意义了。
会计电算化同样也是比照这样子进行分布角色和发授权限的,所以就存在你的问题了。一般情况下:审核是有财务科长或会计主管来担任。出纳还是由出纳员担任。 制单是由业务和政策法规掌握较纯熟的会计来担任。
填制凭证的工作和审核凭证的工作各由一人完成,至于记账,上面讲了谁操作是一样的。
此软件制单人和审核人不可能是同一个人。软件不允许,无需修改。
首先登陆U8,并且打开【系统服务】菜单。在菜单中找到【权限】-【工作任务委托】,点击进入 在委托设置中,点击【增加】按钮,系统提示让选择一个被委托人,选择一个即可。
授权给审核人员--帐套主管权利。即可审核又可记账。审核人与制证人分开。
用友参照发货单生成
1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。
2、销售出库单可以由销售发货单自动生成,有可以由自己手工生成。在销售模块中---选项中有是否由销售模块生成销售发货单打上勾,在审核发货单的时候系统就自动审查销售出库单。楼主你可以去测试下。
3、可以。可根据销售订单和发票开销售发货单,与库存系统接口,生成销售出库单。
4、订单内容必须祥细记录所发产品名称、规格型号、数量、单价,收货单位名称、地址、联系人、联系电话,销售助理人员接到订单后应认真检查核对订单上列示的各项信息,对有疑问的订单及时与客户电话联系确认发货订单的准确信息。
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