在数字化时代,财务管理需要更加高效和精确。用友财务软件利用先进的技术和智能化的功能,帮助企业实现自动化的财务处理、风险控制和合规管理,释放您的潜力;本篇文章给大家分享用友财务软件借贷方做反了,以及用友财务软件的客服电话相关的内容。
文章目录:
- 1、用友通10.1财务软件9月份已记帐,但发现8月份未结转损益类,反结帐后8...
- 2、用友财务软件T6如何反记账,反结账
- 3、用用友软件中把应收账款的借贷方向弄反了如何快速调回,未跨月_百度知...
- 4、本年度发现会计科目借贷方写反了怎么改正
- 5、用友问题:记账后对账显示有错误,总账和明细账不平衡,显示保证金户借方和...
用友通10.1财务软件9月份已记帐,但发现8月份未结转损益类,反结帐后8...
登陆用友T3,进入账套。 点击“总账系统”进入页面。 点击“月末结账”,进入结账的页面。 进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。 跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
出现这种情况应该是有新增加的损益类明细科目没有在结转损益中做过设置造成不能结帐的现象。一般来说,损益类科目在年末时,都要结转为零,才进行结账。平时,大多数科目也要经过转账,使科目余额为零,才进行月度结账。
第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
第一次使用或者新增加损益科目月末转账→期间损益结转→点击右边放大镜→输入本年利润科目→确定→选择结转月份(注意凭证日期)→全选→确定→生成一张凭证→保存注意:自动生成的凭证必须要点击保存,然后记账。
用友财务软件T6如何反记账,反结账
1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
3、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单,在对账的界面同时按下ctrl+h两个键,会弹出以下界面。点击“确定”之后,再依次点击“总账”-“恢复记账前状态”菜单。
4、用账套主管(或有权限的用户)登入固定资产模块,要取消几月份的就用几月份的日期登陆,选择处理-恢复月末结账前状态,即可。资产是指由企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
用用友软件中把应收账款的借贷方向弄反了如何快速调回,未跨月_百度知...
1、在用友软件中,恢复结算成本处理: 先反结帐; 点“帮助-关于”; 然后按住Ctrl点击关于上面的一个软件图标,再在文件下面就可以反结帐; 在进行修改,用友软件要进入结帐界面按ctrl+shift+h 进行反结帐; 即可恢复结算成本。
2、开用友T3财务管理软件结账时出现未通过检查,可能是以下原因:一是借贷不平衡,如果是这个情况,你要检查你做账时是否有用错科目借贷方向,第二个原因是子模块还没结账,只有把所有的子模块都结完账才能到总账模块里结账。
3、设置应收账款明细分类账 企业为加强对应收账款的管理,在总分类账的基础上,又按信用客户的名称设置明细分类账,来详细地、序时地记载与各信用客户的往来情况。
本年度发现会计科目借贷方写反了怎么改正
如果是单写错了,那采用划线更正法,把错的数字划了在上面写上正确就是。记错方向就修错误一方划线,把正确的记在借方就是如果是凭证错了,那采用红字更正法,重做更正凭证,红字登记上去就是。
红字冲销(红字更正),红字冲销法适用范围较广,一般情况下,错误都可以用红字冲销法进行更正。
在贷方的数字上划红线,并加盖经办人印章,然后在借方写上正确的数字就可以了。
本年度发现记账凭证的会计科目借贷方写反了并已经登记入账,可以采用红字更正法更正。
用友问题:记账后对账显示有错误,总账和明细账不平衡,显示保证金户借方和...
取消所有的记账,取消所有的审核。看此时是否还是平衡,发生额及余额(包含未记账凭证)。若是没有问题,查看未记账凭证是否有问题,重新审核,如果可以通过,再做记账审核等程序。
取消记账,取消审核。然后看看是否还是平衡,发生额及余额(包含未记账凭证)。再查看未记账凭证是否有问题,重新审核,看看是否可以通过。然后再做记账。供参考。
你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
出现此问题的原因:总账科目与明细科目登记的金额不一致。解决的方法及详细的操作步骤如下:首先,打开系统并输入操作员编号,然后输入密码,再选择帐套,并单击“登录”按钮,见下图。
出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。
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